Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DOB/0003 003
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: Stavebniny Grígeľ s. r. o.
Adresa: Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo
IČO: 53043740
Predmet: vrátené palety a skrutky do dreva
Fakturovaná suma s DPH: -425,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.04.2021
Dátum vystavenia: 13.04.2021
Dátum splatnosti: 27.04.2021
Dátum úhrady: 20.04.2021
Súbor: DOB_0003003
Zverejnené: 22.11.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov